Информация о проведении семинаров
 



 

 

 

 

 

 

 






10-11 февраля. г.Москва

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕМИНАРЕ

1. Обзор максимально возможного количества форм налогового планирования и оптимизации налога на прибыль и НДС.
- Условно безопасные методы оптимизации по налогу на прибыль.
- Применение специальных налоговых режимов. Возможности переноса налогообложения. Точка распределения товаров и покупателей.
- Оптимизация налогообложения с применением ЕНВД.
- Операции с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. Возможности переноса налогообложения. Путаница с трудовыми отношениями. Налогообложение самого индивидуального предпринимателя.
- Убыточные организации. Методы снижения убыточности организации для целей налогового и бухгалтерского учета.
- Оптимизация НДС, с применением схем – уровень рисков и экономическая целесообразность. Обеспечение раздельного учета по НДС с целью реального снижения налоговых платежей. Разделение финансовых потоков при возможности сортировки покупателей.
- Методы снижения сумм возмещения НДС для предотвращения проведения налоговых проверок.
- Проценты по долговым обязательствам.
- Безвозмездные и рекламные операции, скидки – как осуществлять налогообложение.
- Использование посреднических договоров. Особый момент перехода права собственности.
- Условно безопасные методы оптимизации по страховым взносам.

2. Обоснование системы налогообложения холдинговых структур.
- Трансфертное ценообразование до внесения изменений в законодательство.
- Аффилированность и взаимозависимость.
- Расчеты с учредителями. Взносы в уставный капитал. Займы. Безвозмездная передача имущества и имущественных прав. Почему стали такими опасными залог и поручительство.

3. Развитие методов выявления незаконных налоговых схем налоговыми органами и органами правопорядка.
- Рекомендации по документообороту, снижающему налоговые риски.

4. Рассмотрение критериев, отнесения методов оптимизации, налога на прибыль и НДС к разным уровням риска.
- Систематические рекомендации выявления рисков по уже применяемым слушателями схемам оптимизации налогообложения:
- «Черные», «Серые» и «Белые» схемы.
- Риски по гражданско – правовой квалификации операции.
- Риски по наличию признаков мнимой или притворной сделки.
- Риски по наличию признаков сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.
- Риски по добросовестности налогоплательщика.
- Риски по возможности для налогового органа доказывать получения необоснованной налоговой выгоды.
- Риски по предоставлению возможности для налогового органа доказывать получение необоснованной налоговой выгоды.
- Оценка наличия прямых свидетельств о необоснованности налоговой выгоды.
- Оценка наличия косвенных свидетельств о необоснованности налоговой выгоды.
- Оценка наличия возможных свидетельств о необоснованности налоговой выгоды в связи с фактами нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей.
- Оценка наличия возможных свидетельств о необоснованности налоговой выгоды в соответствии со статьей 90 НК РФ, или участие свидетеля.

5. Ответственность должностных лиц и организаций.
- Кардинальные изменения в преследовании за налоговые преступления. Изменения в уголовном праве, которые дают возможность преследования за ранее не виновные действия.
- Рекомендации по поведению должностных лиц при взаимоотношениях с органами правопорядка.
- Ответственность должностных лиц организации за нарушения в области валютного, трудового и прочего законодательства.

6. Ответы на все вопросы по налоговой оптимизации в режиме индивидуальной беседы.

Время и место проведения: 10-11 февраля (2 дня с 10 до 18.00). Москва, м. Ботанический Сад, Учебная Гостиница
Стоимость участия: 17 500 рублей. В стоимость входит обучение, методические материалы, обеды, кофе-паузы. По окончании выдается сертификат. Иногородним помощь в бронировании гостиницы. Обучение и проживание в одном здании.

Подробная информация, бронирование мест, регистрация участников: 8 (495) 225-22-86