Информация о проведении семинаров
 



 

 

 

 

 

 

 





24-25 февраля, г. Москва, бизнес центр Виктория Плаза

Запись на обучение по телефону - 8 (495) 921-30-17.

В программу обучения входит:

Налоги с доходов физических лиц: как выжить после замены ЕСН страховыми
взносами и повышения их ставки:

1. Что такое черные, серые и белые схемы, обналичка, фирма-однодневка (помойка,
недобросовестный или проблемный налогоплательщик, фонарь и т.п.). Как выявить
внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.

2. Обналичивание. Для чего используется: черная зарплата и доходы собственников бизнеса;
оплата расходов, которые не хочется проводить официально.

3. Законные альтернативы обналичиванию (только для законных целей!):
- ИП на ЕНВД или УСН (в т.ч. на патенте) – как использовать. Договоры с ИП;
- дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива
обналичиванию, дающая безналоговый доход?
- аутсорсинг и аутстаффинг (предоставление персонала), в т.ч. использование филиалов
общественных организаций инвалидов и их фирм. Риски, нюансы, практика внедрения и новая
судебная практика. Частые ошибки,
- дивиденды от субъектов спецрежимов – замена выплаты зарплате на упрощенке?
- выплата компенсаций задержку зарплаты, использование личного имущества и др.,
- аренда имущества у физлиц или закупка у них ТМЦ,
- платежи от компаний-нерезидентов на корпоративные (офшорные) или личные пластиковые
карты иностранных банков.

4. Условия применения всех налоговых схем: Непритворный характер заключаемых сделок.
Экономическая целесообразность расходов. Грамотное обоснование цен. Отсутствие явных
признаков налоговой схемы. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки
аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; искусственное
дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов; деловые цели, обосновывающие
деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов.

5. Как компенсировать выпадение отчислений в Пенсионный фонд на накопительную часть
пенсии, в ФСС и ФОМС при применении налоговых схем, не предусматривающих выплату
зарплаты.

НДС и налог на прибыль, серые схемы, однодневки и уход от них:

6. Однодневки. Для чего используются: псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в
отдельных сделках; серый импорт; серая конвертация; незаконная деятельность.

7. Серые (полулегальные) альтернативы однодневкам: как нельзя оптимизировать! Фирмы-
прокладки, контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками (белая - серая -
черная фирмы).

8. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!). Белые схемы
планирования налога на прибыль и НДС. Низконалоговые субъекты. Выявление (создание)
покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение финансовых потоков с
НДС и без НДС. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на
низконалоговых субъектов. Трансфертное ценообразование. Затратные механизмы. Простое
товарищество субъектов упрощенной системы налогообложения, в т.ч. из низконалоговых
регионов. Иностранные низконалоговые компании. Их использование при проведении
внутрироссийских операций для оптимизации налога на прибыль.

9. Законные альтернативы серому импорту и серой конвертации.

10. Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от черных схем. Когда при этом можно
даже сэкономить.

11. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений законодательства,
судебной практики и тенденций развития правоприменения. Обзор изменений налогового
законодательства в 2011 г., как они повлияют на налоговые схемы.

Стоимость участия: 17 500 рублей.

Место проведения: м. Бауманская, ул. Бауманская, д.6, бизнес центр Виктория Плаза.
В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат.