Информация о проведении семинаров
 



 

 

 

 

 

 

 





Однодневный семинар

Узнать подробную инфopмaцию и заpeгиcтриpоватьcя можно пo т/ф: (495) 585-06-42

Программа курса:
1. НДФЛ. Особенности формирования налоговой базы. Изменения 2010-2011 гг. (Федеральные законы от 19.05.2010 No 86-ФЗ; 27.07.2010 No 229-ФЗ). Новый порядок возврата излишне удержанной суммы налога. Изменения в части предоставления имущественного налогового вычета и ведения учета по НДФЛ. Новая справка 2-НДФЛ, рекомендации по ее формированию. Порядок уточнения справок за прошлые годы. Изменения порядка налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. Налоговые вычеты. Особенности предоставления стандартных вычетов на детей.

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Особенности формирования объекта обложения взносами и базы для исчисления взносов. Рекомендации по порядку обложения взносами отдельных видов выплат и защите интересов страхователя. Изменения с 2011 года (по материалам Федеральных законов от 16.10.2010 No 272-ФЗ, от 08.12.2010 No 339-ФЗ, от 28.12.2010 No 432-ФЗ). Как сказалось изменения объекта обложения взносами и какие выплаты с 2011 года должны облагаться взносами. Новые тарифы взносов. Льготы для отдельных категорий плательщиков в части применения тарифов страховых взносов. Новая величина предельной базы для начисления взносов. Особенности применения предельной базы в случае реорганизации организации. Уточнения в части сроков представления отчетности. Изменения порядка уплаты страховых взносов в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по материалам Федерального закона от 08.12.2010 No 348-ФЗ). Новый перечень выплат, необлагаемых страховыми взносами от несчастных случаев.

3. Пособия из средств государственного социального страхования по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособия на детей (по материалам Федеральных законов от 08.12.2010 No 343-ФЗ, от 25.02.2011 No 21-ФЗ). Новый 2-годовой расчетный период для расчета пособий. Включение в расчетный период времени работы у других работодателей. Особенности формирования справки о сумме заработка для расчета пособий. Новый состав выплат, учитываемых при расчете пособий. Минимально гарантированная величина среднего заработка для расчета пособий. Особенности выплаты пособий совместителям. Формирование запросов в ПФР и ФСС России. Осуществление перерасчетов пособий в связи с предоставлением работником дополнительных сведений о заработке для расчета пособий. Рассмотрение принятых изменений на практических примерах. Рекомендации по применению новых положений в начальный период их действия.

4. Исчисление среднего заработка для случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Методики расчета среднего заработка в различных ситуациях. Особенности включения в состав учитываемых выплат премий и вознаграждений. Методики индексации среднего заработка. Порядок предоставления и использования отпусков. Как ратификация Конвенции МОТ No 132 (Федеральный закон от 01.07.2010 No 139-ФЗ) сказывается на предоставлении отпусков. Исчисление продолжительности отпусков. Дополнительные отпуска. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск. Разделение ежегодного отпуска на части. Предоставление отпуска с последующим увольнением. Компенсация за неиспользованные отпуска. Особенности осуществления расчетов с командированными сотрудниками: что считать - средний заработок или текущий заработок, как оплачивать приходящиеся на командировку выходные дни и др.

5. Актуальные вопросы расчетов по оплате труда. Повышение МРОТ с 1 июня 2011 г. Дополнительные выплаты по оплате труда. Особенности оплаты труда работников с суммированным учетом рабочего времени. Изменения в части предоставления гарантий и компенсаций лицам, занятым на вредных условиях труда. Удержания из заработной платы, их виды, ограничения и порядок их применения. Гарантии и компенсации, связанные с трудовой деятельностью. Оплата командировочных расходов. Сроки и порядок осуществления выплат по оплате труда. Авансовая форма расчетов, порядок определения суммы аванса.

6. Рассмотрение актуальных вопросов оплаты труда, удержания НДФЛ и начисления страховых взносов на основе письменных разъяснений Минздравсоцразвития России, Минфина России, ФНС России, Роструда, Пенсионного фонда и ФСС РФ.

7. Сложные вопросы исчисления и уплаты налогов и страховых взносов с фонда заработной платы. Налогообложение выплат в пользу нерезидентов, перерасчеты по налогам с сумм удержаний за неотработанные дни отпуска, с сумм переплаты заработной платы.

Время семинара: с 10:00 до 17:00 (c пеpеpывoм нa обед и кофе-пaузy).
Обучение проходит в Москве.
Cтоимocть семинара: восемь тысяч рублей с НДС.
B стоимость семинара включено: рабочие документы кофе-пaузa, обед.
Для участия в обучении вам надо oтпpавить нaм по факcy: рeквизиты оргaнизaции, темy и дaту ceминаpa, пoлноe ФИO yчaстников, контактный тeлeфoн и фaкc.

Полyчить необходимую инфopмaцию и оформить регистрацию можно пo т/ф: (495) 585-06-42